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恒鑫生活: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

容诚会计师事务所对合肥恒鑫生活科技股份有限公司(简称“恒鑫生活”)截至2024年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审核。本报告仅供恒鑫生活申请首次公开发行股票使用。

恒鑫生活的管理层负责设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性独立提出鉴证结论。鉴证工作依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行,旨在获取合理保证。内部控制具有固有限制,仅能提供合理而非绝对保证。

鉴证结论显示,恒鑫生活在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会保证报告内容的真实性、准确性和完整性,并承担相应责任。公司内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实性、经营效率及战略实现。公司建立了涵盖治理结构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任的内部控制环境,制定了多项管理制度,确保内部控制的有效实施。公司还建立了风险评估机制、主要控制活动、信息系统与沟通机制以及内部监督机制,以确保内部控制的有效性。

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