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同花顺: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明内容摘要

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(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)

天健审〔2025〕213号审计报告显示,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“同花顺股份公司”)2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况已由天健会计师事务所审计。审计基于中国注册会计师执业准则进行,旨在确保汇总表无重大错报。同花顺股份公司管理层负责提供真实、合法、完整的资料,并按相关规定编制汇总表。会计师事务所的责任是发表专项审计意见。

审计结果显示,同花顺股份公司2024年度未发现控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况。其他关联方及其附属企业也未发生非经营性资金占用。上市公司子公司及其附属企业在2024年度与同花顺股份公司发生的经营性往来总计127,778,452.21元,主要涉及销售商品和租赁业务,其中杭州星锐网讯科技有限公司应收账款最高,达122,325,452.21元。截至2024年底,上述往来已累计偿还131,809,193.72元,期末往来资金余额为零。

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