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同花顺: 2024年度内部控制的自我评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制的自我评价报告)

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率。

评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及其下属控股子公司,涉及公司治理、人力资源政策、企业文化建设、内部审计、法治建设、风险评估、控制活动和信息披露等方面。公司建立了有效的风险评估机制,制定了严格的电子信息系统控制制度,并设有独立的审计部进行监督检查。

公司依据企业内部控制规范体系及配套指引开展评价工作,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。公司现有内部会计控制制度基本适应管理要求,能够保证财务报表的真实性和公允性,确保业务活动健康运行及法律法规的贯彻执行。公司将继续推进内控体系建设,确保内控体系持续有效运行。

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