(原标题:东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告)
东吴证券股份有限公司对鸿日达科技股份有限公司进行了2024年度定期现场检查。检查时间为2025年1月10日,检查人员为李喆、孙元皓。
检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况及其他重要事项。检查结果显示,公司章程和治理制度完备且有效执行,三会会议记录完整,董监高依法履职,公司保持独立性,无同业竞争。内部控制方面,内部审计制度健全,审计委员会按规定运作。信息披露内容完整且与实际情况一致,无重大遗漏。公司建立了防止控股股东占用资金的制度,关联交易合规,无非关联化情形。募集资金按规定存放和使用,项目进度与披露一致,但“昆山汉江精密连接器生产项目”因前置审批延迟,预计2026年3月31日完成。2024年1-9月,公司扣非净利润同比增长136.90%。公司及股东承诺履行情况良好,现金分红制度执行到位,无重大投资或合同风险。未发现需整改事项。