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标榜股份: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

江阴标榜汽车部件股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作,确保审计工作的规范化、标准化。制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节的内部审计工作。内部审计是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率和效果进行评价。

审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计部需配备专业人员,保持独立性,不得置于财务部领导下。内部审计人员依法履行职务受法律保护,实行回避制度,确保独立、客观、公正。

审计部的主要职责包括检查评估内部控制制度的有效性,审计财务信息的真实性、完整性,协助建立健全反舞弊机制,定期向审计委员会报告工作进展。审计部拥有广泛的职权,涵盖财务计划、预算执行、合同执行、重大事项审计等方面。审计部还需对募集资金使用、业绩快报、信息披露等事项进行审计监督。

制度还规定了审计工作程序、信息披露、档案管理和违规处理等内容,确保内部审计工作的有效性和透明度。公司董事会负责解释及修改本制度。

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