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超研股份: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

华兴会计师事务所对汕头市超声仪器研究所股份有限公司2024年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性进行了审核。公司董事会负责建立健全内部控制并保持其有效性,会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作,确保内部控制制度的完整性、合理性和有效性。

审核结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制具有固有限制,存在错误或舞弊导致错报的可能性。报告仅用于公司首次公开发行股票申报材料,未经同意不得用于其他目的。

公司历史沿革显示,公司成立于1978年,历经多次改制,最终于2020年9月整体变更为股份有限公司。公司经营范围涵盖超声电子仪器、X射线设备的研发、生产和销售及相关技术服务。

公司建立了内部控制制度,旨在保护资产安全、保证会计资料真实、防范风险、确保法律法规的执行。内部控制遵循全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和经济性原则。公司对内部控制的健全性、合理性和有效性进行了自我评估,涵盖控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等方面。公司认为现有内部控制制度基本健全,能够适应管理需求并有效实施。

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