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白银有色: 白银有色集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告内容摘要

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(原标题:白银有色集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告)

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2024—临 053号

白银有色集团股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: - 拟聘任的会计师事务所名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“澄宇会计师事务所”)。 - 本事项尚需提交白银有色集团股份有限公司(简称“白银有色”或“公司”)股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 - 名称:北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) - 成立日期:2021年 2月 18日 - 组织形式:特殊普通合伙 - 注册地址:北京市石景山区八大处路 49号院 4号楼 3层 367 - 首席合伙人:吴朝晖 - 2023年度末合伙人数:20人 - 注册会计师人数:91人 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:20人 - 最近一年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入:2023年度经审计的业务收入 3,072万元,其中:审计业务收入 2,344万元,证券业务收入 985万元。 - 2023年度上市公司审计客户家数(含白银有色):3家,所属行业分别为房地产、有色金属、建筑(园林工程),审计费用分别为 430万元、360万元、170万元。 - 同行业上市公司审计客户家数:0家

  1. 投资者保护能力
  2. 职业风险基金上年度年末数:150万元
  3. 购买的累计赔偿限额:2,500万元
  4. 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
  5. 近三年无执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况

  6. 诚信记录

  7. 澄宇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1次、监督管理措施 1次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0次、纪律处分 0次
  8. 澄宇会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 3人次、监督管理措施 2人次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0次、纪律处分 0次

(二)项目信息 1. 基本信息 - 拟签字项目合伙人:谢维 - 拥有注册会计师执业资质 - 1995年成为注册会计师 - 2003年开始从事上市公司审计 - 2021年 12月开始在澄宇会计师事务所执业 - 2024年起为白银有色提供了 2023年度审计服务 - 从业期间,先后为青鸟天桥(现更名为信达地产 600657)、麦科特(现更名为*ST宜康 000150)、绵世股份(现更名为中迪投资 000609)、紫光股份(000938)、光环新网(300383)等上市公司提供审计服务并作为项目合伙人签发审计报告 - 近三年签署的上市公司的审计报告有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)、美尚生态(300495) - 未在其他单位兼职

  • 拟签字注册会计师:蔡军
  • 拥有注册会计师执业资质
  • 2016年成为注册会计师
  • 2014年开始从事审计工作
  • 2023年 12月转入澄宇会计师事务所
  • 2024年起为白银有色提供了 2023年度审计服务
  • 参与过黑芝麻(000716)、华西能源 (002630)及粤高速 A(000429)、白银有色(601212)等上市公司审计业务
  • 近三年签署的上市公司的审计报告有白银有色(601212)
  • 未在其他单位兼职

  • 拟安排项目质量复核人员:孙名元

  • 拥有注册会计师执业资质
  • 2000年成为注册会计师
  • 2022年开始在澄宇会计师事务所执业
  • 2003年开始从事上市公司审计
  • 2024年起为白银有色提供了2023年度审计服务
  • 从业期间,先后为天方药业(600253)、一汽轿车(现更名为一汽解放 000800)、振华科技(000733)、振华新材(688707)等上市公司提供审计服务
  • 近三年复核的上市公司年报有荣盛发展(002146)、白银有色(601212)、美尚生态(300495)
  • 未在其他单位兼职

  • 诚信记录

  • 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0次,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 1人次、监督管理措施 1人次,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0次、纪律处分 0次

  • 独立性

  • 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖白银有色股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定

  • 审计收费

  • 审计费用依照市场公允、合理的定价原则,按照审计工作量确定,后续公司管理层与北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)确定其 2024年度审计报酬事宜并签署相关协议

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议意见 - 公司于 2024年 12月 5日召开 2024年第六次董事会审计委员会,审议通过《关于聘任 2024年度审计机构的提案》 - 审计委员会认为:按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,公司续聘的北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求 - 公司本次聘任 2024年年度审计机构符合有关法律法规、《公司章程》和公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况 - 同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议

(二)董事会的审议和表决情况 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的提案》 - 董事会表决结果为同意13票,反对0票,弃权0票

(三)生效日期 - 本次聘任 2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效

特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

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