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哈森股份: 哈森股份关于续聘会计师事务所的公告内容摘要

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(原标题:哈森股份关于续聘会计师事务所的公告)

哈森商贸(中国)股份有限公司于 2024年 10月 11日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需提交股东大会审议批准。

中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。2023年度末中兴华合伙人数量 189人、注册会计师人数 968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489人。2023年度经审计的业务收入 185,828.77万元,其中审计业务收入 140,091.34万元,证券业务收入 32,039.59万元;2023年度上市公司年报审计 124家,上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,审计收费总额 15,791.12万元。

项目合伙人宋军于 2000年成为注册会计师,于 2006年开始从事上市公司审计,于 2016年 7月开始在中兴华开始执业,近三年签署过哈森股份(603958)、宝武镁业(002182)以及多家新三板公司审计报告。签字注册会计师苏寒天于 2020年 12月成为注册会计师,于 2018年开始从事上市公司审计,于 2017年 3月在中兴华开始执业,近三年签署过哈森股份(603958)、宝武镁业(002182)审计报告及多家上市公司审计报告。项目质量控制复核人施兴凤女士,中国注册会计师,从业 12年,从事证券服务业务 12年;2011年取得中国注册会计师资质,2019年 3月开始在中兴华执业。2009年 7月开始从事上市公司审计,近三年来复核过哈森股份(603958)的审计报告,具有证券业务质量复核经验。

公司 2024年财务报告及内部控制审计费用合计最高不超过人民币 135万元,其中:财务报告审计费用为人民币 115万元,内部控制审计费用为人民币 20万元。

公司于 2024年 10月 11日召开第五届董事会第九次会议,以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2024年度的财务报告及内部控制审计机构,负责公司 2024年度财务报告与内部控制审计工作,聘期一年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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