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聚辰股份: 聚辰股份关于续聘2024年度外部审计机构的公告内容摘要

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(原标题:聚辰股份关于续聘2024年度外部审计机构的公告)

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。公司第二届董事会第二十七次会议批准续聘立信会计师事务所为2024年度外部审计机构,并确定其年度审计报酬为88.00万元。同时提请股东大会授权管理层根据相关因素,在10%的变动幅度内合理调整2024年度审计费用。

立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括金亚科技案和保千里案。立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次,涉及从业人员75名。

项目合伙人姚辉、签字注册会计师戴莹、质量控制复核人张朱华均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形,且过去三年无不良记录。

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。按照调整上限计算,公司2024年度审计费用较2023年度的变化幅度未超过20%。

公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》,提议董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构。

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》,并决议将该事项提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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