(原标题:大西洋:内部审计管理办法)
四川大西洋焊接材料股份有限公司制定了内部审计管理办法以规范内部审计工作。该办法明确了内部审计机构和人员的职责,旨在提高审计工作质量,健全内部控制体系,加强风险控制,促进经营管理,提高经济效益。内部审计是在公司党委和董事会审计委员会的领导下进行的,对公司及控股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议。内部审计机构独立开展工作并对公司党委和董事会审计委员会负责并报告工作。此外还规定了内部审计机构的权限、工作程序以及违规责任等内容。