(原标题:珠海港弘码头有限公司审计报告)
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对珠海港弘码头有限公司进行了审计,确认其2024年3月31日及2023年12月31日的财务报表在所有重大方面符合企业会计准则的规定,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计报告详细列出了审计意见的基础、管理层和治理层的责任、注册会计师的责任等内容。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注。报告还涉及货币资金、应收票据、应收账款、租赁会计处理、售后租回交易、安全生产费、税项等具体财务事项的说明和注释。