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广东建工: 广东省建筑工程集团股份有限公司内部审计工作制度(2024年7月29日重新制定)内容摘要

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(原标题:广东省建筑工程集团股份有限公司内部审计工作制度(2024年7月29日重新制定))

广东省建筑工程集团股份有限公司制定了内部审计工作制度以规范内部审计工作提升审计质量并充分发挥其作用。该制度依据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规和公司章程制定适用于公司及其下属分公司、全资子公司、控股子公司及实质控制的子公司。内部审计针对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及领导人员经济责任等进行独立客观的监督评价。公司设有独立的审计部并在党委和董事会领导下开展工作不受其他部门或个人干涉。审计人员需遵守职业道德接受继续教育并遵循回避原则。内部审计机构有权要求提供相关资料检查财务和实物进行调查取证并提出改进建议。审计程序包括编制审计计划、发送审计通知书、实施审计、编制审计报告并征求被审计单位意见最后由公司主要负责人审批。被审计单位应在规定时间内提交整改方案并完成整改。公司建立了审计整改机制和信息共享机制审计结果用于干部考核、任免、奖惩。对于不配合审计或违规行为公司将追究责任。此制度自董事会审议通过之日起施行。

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