(原标题:安徽省建筑设计研究院股份有限公司内部审计制度)
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司通过了于2024年6月21日第三届董事会第八次会议的内部审计制度,旨在规范内部审计工作,明确责任,保证审计质量,促进经营管理及经济效益提升。制度基于国家法律、法规及公司规定制定,涵盖了内部审计的定义、目的、内部控制目标、审计机构与人员配置、职责权限、工作程序、审计档案管理及监督管理等内容。公司设立审计部,直接向董事会审计委员会负责,独立开展工作,审计范围涉及内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等多个方面,并针对不同业务如募集资金使用、关联交易、信息披露等制定了具体的审计重点。审计部还负责监督内部控制缺陷的整改,并有权参与公司决策、查阅相关资料、进行调查询问等。制度强调了审计的独立性、保密性及审计人员的能力培养,确保审计工作的客观公正与高效执行。










