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乔锋智能: 内部控制鉴证报告内容摘要

来源:公告原文 2024-06-21 05:38:37
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(原标题:内部控制鉴证报告)

乔锋智能装备股份有限公司发布了内部控制鉴证报告,由容诚会计师事务所进行鉴证,报告显示截至2023年12月31日,公司财务报告相关的内部控制在所有重大方面保持有效。报告强调了内部控制的局限性,同时提出鉴证结论,确认公司遵循了《企业内部控制基本规范》及相关规定。

公司还公布了关于内部控制有效性的自我评价报告,详细阐述了内部控制制度的目标、原则、重点控制活动及缺陷改进措施。重点控制活动包括对子公司的管理、重大投资与对外担保控制、关联交易管理、信息披露管理、采购、存货、销售及应收账款管理、研发活动及货币资金管理等,显示了公司内部控制体系的全面性和细致性。

报告中提到,公司已建立了一系列内部控制制度和流程,确保经营管理合法合规、资产安全、财务信息真实完整,并不断提升经营效率和效果。同时,公司通过内部审计、风险评估、信息沟通等机制,持续监督和改进内部控制,以适应公司发展和外部环境变化,保护公司及股东利益。

此外,公司强调了对内部控制缺陷的识别与改进措施,通过定期培训、制度优化、强化监督等手段,确保内部控制制度的有效执行和持续完善。整体而言,公司董事会认为内部控制在所有重大方面有效,并对未来发展表达了积极态度。

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