金风科技:内部控制审计报告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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新疆金风科技股份有限公司
内部控制审计报告
二零一九年十二月三十一日
                                内部控制审计报告

                                           安永华明(2020)专字第60794011_A03号


新疆金风科技股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了新疆金风科技股份有限公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

     二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

     三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制
审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

     四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为,新疆金风科技股份有限公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                      中国注册会计师:王   宁




       中国       北京                                   中国注册会计师:邬玉红



                                                                 2020年3月31日



                                       1

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