东方银星:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-03-28 00:00:00
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    证券代码:600753 证券简称:东方银星 编号: 2020-019
    
    福建东方银星投资股份有限公司
    
    关于续聘会计师事务所的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月27日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:
    
    一、拟聘任会计师事务所信息
    
    (一)机构信息
    
    1、基本信息
    
    (1)成立日期:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
    
    (2)内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。
    
    (3)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
    
    (4)执业资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
    
    (5)是否曾从事证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
    
    (6)承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环福建分所具体承办。办公地址为福建省福州市鼓楼区五四路118号三盛国际中心东塔9层。福建分所前身为福建华成会计师事务所有限公司,成立于2003年,一直从事审计服务业务;2015年开始从事证券服务业务,目前拥有从业人员100人,其中注册会计师54人。
    
    2、人员信息
    
    (1)首席合伙人:石文先。
    
    (2)2019年末合伙人数量:130人。
    
    (3)2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况:1,350人,2019年较2018年新增365人,减少188人。
    
    (4)是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数:是,2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
    
    (5)2019年末从业人员总数:3,695人。
    
    3、业务规模
    
    (1)2018年度业务收入:116,260.01万元。
    
    (2)2018年净资产金额:7,070.81万元。
    
    (3)上市公司年报审计情况:
    
    2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。
    
    2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。
    
    2018年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
    
    2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。
    
    4、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
    
    5、独立性和诚信记录:中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
    
    (二)项目成员信息
    
    1、人员信息,包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师(如已确定)的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等;
    
    (1)项目合伙人的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务;
    
    林东,中国注册会计师,曾主持多家上市公司、大型国企、大型房地产企业的财务报表审计、资产重组及改制策划工作,从事证券工作27年,具备相应专业胜任能力。
    
    (2)项目质量控制复核人
    
    罗跃龙,中国注册会计师,中注协资深会员,曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计,从业经历22年,其中证券从业经历工作13年。现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。
    
    (3)拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务。
    
    林祥,中国注册会计师,先后主持过上市公司、新三板公司、发债企业的财务报表审计,从事证券工作4年,具备相应专业胜任能力。
    
    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    
    (1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员
    
    不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    
    (2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
    
    (三)审计收费
    
    2020年度审计费用50万元(包括内控审计),审计费用按照公司经营规模定价,本次费用较2019年增加10万元,主要系预计公司2020年业务量增加所致。
    
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    
    (一)审计委员会意见
    
    审计委员会认为中审众环对公司实施审计期间,工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此,审计委员会经讨论研究后,向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2020年度审计机构及2020年度内部控制审计机构。
    
    (二)独立董事意见
    
    独立董事对该议案发表了如下独立意见:
    
    中审众环具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意公司续聘中审众环为公司 2020 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    
    (三)董事会审议及表决情况
    
    2020 年 3 月 27 日,公司第七届董事会第十一次会议以 9 票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过了本次议案。
    
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    
    特此公告。
    
    福建东方银星投资股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二〇年三月二十八日

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