华兰生物:关于续聘2020年度审计机构的公告

来源:巨灵信息 2020-03-24 00:00:00
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证券代码:002007            证券简称:华兰生物           公告编号:2020-016



                      华兰生物工程股份有限公司

                   关于续聘 2020 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 23 日召开第七
届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司 2020
年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大
华”)为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有
关事宜公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2011 年 11 月转制为特殊
普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华
在 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、
期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,
2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
    在 2019 年度的审计工作中,大华遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完
成了公司 2019 年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保持
审计工作的连续性,公司董事会拟续聘大华为公司 2020 年财务报告进行审计,审计
费用合计为 55 万元人民币(含税)。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息。
    1985 年 10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。
2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计
师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华
德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。
合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所
有限公司”。2011 年 8 月 31 日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011 年 9
月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务
所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。
2011 年 11 月 3 日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许
可[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计
师事务所(特殊普通合伙)登记设立。公司注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号
院 7 号楼 1101。
    大华 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所
证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执
业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质,已加入大华国际会计公司(原
马施云国际会计公司),长期从事证券服务业务。大华已建立了较为完善的质量控
制体系,其中职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元;职业责任保险累计赔偿
限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    2、人员信息。
    截至 2019 年 12 月 31 日,大华所共有员工 6,119 人,其中,合伙人 196 人;注
册会计师 1,458 人,共有 699 人从事过证券服务业务。
    拟签字注册会计师姓名:温秋菊、郭世兴
    拟签字注册会计师从业经历:
    温秋菊:1994 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市
公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。
    郭世兴,2014 年开始从事审计工作,至今参与过多家上市公司年度审计、新三
板挂牌审计及年度审计、证监局检查等工作。
    3、业务信息。
    大华 2018 年度总收入共计 170,859.33 万元,其中,审计业务收入 149,323.68
万元,证券业务收入 57,949.51 万元;2018 年为 15,623 家公司提供审计服务,包括
为 240 家上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该所及审计人员拥有
丰富的审计业务经验。
    4、执业信息。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人温秋菊,注册会计师,1994 年起从事审计业务,至今负责过多家企
业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查
等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 27 年,具备相应的专业胜
任能力。
       项目质量控制负责人李海成,注册会计师,2000 年开始从事审计业务,专注于
企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司
年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计
项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证
券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。
       5、诚信记录。
       大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律处分 3 次。具
体如下:
序号    类别      时间             项目                                  事项
                          哈尔滨电气集团佳木斯电 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政处罚决
       行政处   2018 年 8
 1                        机股份有限公司 2013-  定书》。2013 年-2015 年在审计报告上签字的注册会计师
       罚        月2日
                          2015 年审计项目        为张晓义、高德惠、谭荣。
                                                   中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决
                          新三板山东科汇电力自动
   行政监       2017 年 3                          定书([2017]4 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 2                        化股份有限公司 2015 年年
   管措施        月 16 日                          通合伙)及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管
                          报审计项目
                                                   措施的决定》
                                                 中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决
   行政监       2017 年 9 三联商社股份有限公司   定书([2017]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 3
   管措施        月 12 日 2016 年年报审计项目    通合伙)及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行
                                                 政监管措施的决定》
                                            中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决
   行政监 2017 年 10 安徽皖通科技股份有限公 定书([2017]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 4
   管措施 月 25 日 司 2016 年年报审计项目 通合伙)及注册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施
                                            的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决
                          新三板体育之窗文化股份
   行政监       2018 年 6                          定书([2018]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 5                        有限公司 2016 年年报审计
   管措施        月 19 日                          通合伙)及注册会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的
                          项目
                                                   决定》
                                                 中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监管措施决
   行政监       2018 年 8 第一拖拉机股份有限公司
 6                                               定书([2018]5 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
   管措施        月 7 日 2017 年年报审计项目
                                                 通合伙)实施出具警示函的决定》

                          合肥百货大楼集团股份有 中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决
       行政监   2018 年 8
 7                        限公司 2016 年年报审计项 定书([2018]26 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
       管措施    月 14 日
                          目                       通合伙)采取出具警示函措施的决定》
                                            中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决
   行政监 2018 年 10 深圳市欧菲科技股份有限 定书([2018]69 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 8
   管措施 月 10 日 公司 2017 年年报审计项目 通合伙)及注册会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施
                                            的决定》

                         新三板厦门鑫点击网络科 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监管措施决
       行政监 2018 年 10
 9                       技股份有限公司 2016、2017 定书([2018]27 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
       管措施 月 25 日
                         年报审计项目              通合伙)采取责令改正措施的决定》
序号    类别      时间             项目                                   事项
                                                    中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监管措施决
                          上市公司中兵红箭股份有
       行政监   2019 年 4                           定书([2019]6 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 10                       限公司 2014 年-2016 年年
       管措施    月 24 日                           通合伙)及注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监
                          报审计项目
                                                    管措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决
                          深圳市芭田生态工程股份
       行政监   2019 年 5                          定书([2019]65 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 11                       有限公司 2015、2016 年年
       管措施    月6日                             通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警示函措施
                          报审计项目
                                                   的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决
                          深圳市科陆电子科技股份
       行政监   2019 年 7                          定书([2019]158 号)《关于对大华会计师事务所(特殊
 12                       有限公司 2017 年年报审计
       管措施    月 26 日                          普通合伙)及注册会计师张兴、刘国平采取出具警示函措
                          项目
                                                   施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监管措施决
                      新三板亿丰洁净科技江苏
    行政监 2019 年 10                          定书([2019]84 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 13                   股份有限公司 2016 年年报
    管措施 月 18 日                            通合伙)及注册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管谈话措施
                      审计项目
                                               的决定》

                      新三板致生联发信息技术 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决
    行政监 2019 年 11 股份有限公司 2015 年、 定书([2019]135 号)《关于对大华会计师事务所(特殊
 14
    管措施 月 14 日 2016 年、2017 年年报审计 普通合伙)及注册会计师王力飞、赵添波、颜新才采取出
                      项目                   具警示函措施的决定》
                                                 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政监管措施
    行政监 2019 年 11 哈尔滨哈投投资股份有限 决定书([2019]034 号)《关于对大华会计师事务所(特
 15
    管措施 月 15 日 公司 2018 年年报审计项目 殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警示函
                                             措施的决定》
                                                 中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决
    行政监 2019 年 11 国民技术股份有限公司       定书([2019]214 号)《关于对大华会计师事务所(特殊
 16
    管措施 月 28 日 2018 年年报审计项目          普通合伙)及注册会计师王建华、郑荣富采取监管谈话措
                                                 施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监管措施决
                      成都卫士通信息产业股份
    行政监 2019 年 12                          定书([2019]48 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 17                   有限公司 2018 年内部控制
    管措施 月 23 日                            通合伙)及注册会计师钟平修、曹云华采取出具警示函措
                      鉴证项目
                                               施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决
                      北京华业资本控股股份有
    行政监 2019 年 12                          定书([2020]1 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 18                   限公司 2017 年年报审计项
    管措施 月 30 日                            通合伙)及注册会计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施
                      目
                                               的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决
                          恒安嘉新(北京)科技股份
       行政监   2020 年 1                          定书([2020]28 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 19                       有限公司在科创板首次公
       管措施    月 22 日                          通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施
                          开发行股票审计项目
                                                   的决定》
                                                 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决
       行政监   2020 年 2 暴风集团股份有限公司   定书([2020]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普
 20
       管措施    月 12 日 2018 年年报审计项目    通合伙)及注册会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施
                                                 的决定》

                          哈尔滨电气集团佳木斯电 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所(特殊普
       自律处   2019 年 1
 21                       机股份有限公司 2013-  通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、谭荣给予通报批
       分        月 30 日
                          2015 年审计项目        评处分的决定》

                         北京华业资本控股股份有 上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117 号)《关
       自律处 2019 年 11
 22                      限公司 2014-2017 年年报 于对北京华业资本控股股份有限公司年审会计师事务所大
       分      月 29 日
                         审计项目                华会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师予以通
序号   类别   时间             项目                                 事项
                                             报批评的决定》

                                             全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)《关于对
    自律处 2018 年 10 体育之窗文化股份有限公
 23                                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的
    分      月 10 日 司 2016 年年报审计项目
                                             决定》


       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
       (一)审计委员会履职情况
       公司董事会审计委员会已对大华进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审
计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构
应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司 2020 年度审计机构。
       (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》
等有关制度规定,作为公司的独立董事,对聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度
的审计机构发表如下意见:
       1、独立董事事前认可意见
       根据对大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为其在为
公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状
况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保
持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大华担任公司 2020 年度审
计机构,并同意提交公司董事会审议。
       2、独立董事意见
       经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资
格,在担任公司审计机构期间,审计人员工作认真、严谨,具有较高的综合素质和
专业水平,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,未
发现审计人员有违背职业道德的行为,我们认为聘请大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意
公司继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。
       (三)公司第七届董事会第六次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过
了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘大华为公司 2020 年度审
计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
       四、报备文件
       1、董事会决议;
    2、审计委员会履职的证明文件;
    3、独立董事签署的事前认可和独立意见;
    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告。




                                            华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 24 日

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