黑龙江省阿城钢铁股份有限公司一九九七年度中期报告

来源:上海证券交易所 1997-08-21 00:00:00
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黑龙江省阿城钢铁股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告(未经审计) 1、财务报表 (1)简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位:元 项目 年初数 期末数 资产 (母公司) (母公司) 流动资产 267634425.41 370562219.38 长期投资 100000.00 固定资产净值 220827663.75 220771409.63 在建工程 199636
黑龙江省阿城钢铁股份有限公司一九九七年度中期报告


一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
(1)简化的资产负债表
1997年6月30日 金额单位:元

项目 年初数 期末数
资产 (母公司) (母公司)
流动资产 267634425.41 370562219.38
长期投资 100000.00
固定资产净值 220827663.75 220771409.63
在建工程 199636645.93 339012355.28
无形资产及递延资产 3606080.00 3462830.00
其他长期资产
资产总计 691804815.09 933808814.29
负债及股东权益
流动负债 265544483.75 282731682.04
长期负债 195407157.58 170407157.58
负债合计 460951641.33 453138839.62
股东权益
股本 102880000.00 152880000.00
资本公积 61697415.10 263040727.60
盈余公积 16885763.80 16885763.80
其中:公益金 5628587.93 5628587.93
未分配利润 49389994.86 47863483.27
股东权益合计 230853173.76 480669974.67
负债及股东权益合计 691804815.09 933808814.29

(2)简化的损益表 单位单位:元
项目 1996年1一6月份 1997年1一6月份
(母公司) (母公司)

主营业务收入 103821076.65 145285588.82
主营业务利润 11225248.26 18201652.36
其他业务利润 1186245.00 1088718.46
投资收益 26480.00
营业外收入 16475.00 3364243.48
营业外支出 32500.00 269931.46
利润总额 12395468.26 22411162.84
所得税 3361674.43
净利润 12395468.26 19049488.41

2、财务指标

1997年1一6月份 1996年1一6月份
(1)每股收益 0.103元 0.081元
(2)净资产收益率 3.28% 6.98%
(3)每股净资产 3.14元 1.16元

注:本期和同期每股收益和每股净资产是以当期期末公司总股本15288万股为基
数计算的。
本期每股收益、净资产收益率已剔除无效申购利息3269823.48元后计算的。
3、财务报表附庄
(1)本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996 年度财务报告所采用的
会计政策及会计方法相一致。
(2)本报告期内主体未发生合并、分立等变化。
(3)本公司没有子公司及控股公司,所以未编制合并报表.
(4)主营业务收入比1996年同期增长幅度较大,主在原因为:
①开发轧制了本地区钢材市场紧缺的12#轻型薄壁槽钢, 上半年共计轧制一万
五千吨,己全产部实现了销售,增创收入4000万元.
②拓宽轴承钢的销售渠道,完善轴承钢的售后服务措施,使轴承钢的产量、 销
量均比去年同期增加一倍。
③加大本地区钢材市场的销售力度,使产品销售基本辐射到龙江各地。
(5)主营业务利润:公司上半年主营业务利润比去年同期明显增长, 其主要原
因为高附加值产品产量、销量增幅较大,上半年公司又集中了全力狠抓了成本的管
理,同时也开展增收、节支、创收活动,是保证公司主营业务利润比去年同期增加
的主要原因。
(6)货币资金增加81255675.65元,为发行股票所募集资金,专款专用,目前所
余资金。
(7)在建工程增加139375709.35元,为二炼钢工程项目所增加投入部分。
(8)应付福利费减少216329.09元,是由于集体福利支出较多造成而致。
(9)应付股利增加16471530.00元,为应付九六年度法人股股利。
(10)预提费用增加1835704.54元,为电费已交供电局但发票尚未开回。
(11)股本增加50000000.00元,为本年向社会公开募集增加的新股。
(12)资本公积增加201343312.50元,为资本溢价收入,即本年公发发行公众股
50000000股,发行价5.25元,共计募集资金总额262500000元,扣除股本 50000000
元及发行费用11200000元之后,再加上有效申购资金冻结期间利息43312.50元。
(13)如按时间过半指标完成过半的时间口径计算,上半年公司实际经济效益水
平距盈利预测水平尚存一点距离,其主要原因为:公司在编制一九九七年盈利预测
时,考虑到二炼钢的投产时间在下半年八月份,因此公司的盈利也绝大部分产生在
下半年即八月份二炼钢投产之后。
(14)投资收益26480.00元;为所购国库券到期兑付所获利息收入。
(15)本公司在报告期内无关联企业和关联交易。
(16)应收帐款19608.8万元,较年初增加2412.6万元, 主要是公司本期应收销
货款。

帐龄 户数 金额(万元) 比例
1年以内 112 7537.5 38%
l至2年 36 3008.4 15%
2至3年 98 5292.4 27%
3年以上 136 3770.5 20%

注:应收帐款中无持有本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
二、上半年经营情况回顾与展望
(一)、上半年经营情况回顾
1997年,公司在股东大会决议的要求下,坚持“效益优先”的原则,以上市力
动力,以新产品开发为先导,扩大企业产品在市场的份额,以“学邯钢、抓管理”,
立足内部挖潜为根本,推进企业管理水平上档次、上台阶,使公司上半年在整个钢
铁行业低谷中运行,钢材产品价格总体下滑,南北市场竞争“白热化”形势下,实
现销售收入14528万元,比上年同期增加28%,净利润1901.09万元,比上年同期增
加34.8%,其中主营业务利润占总利润95.7%. 上半年主要措施和进展情况:
1、实现“统分结合”的双层管理机制
为体现“效益优先、利润挂帅”的原则,1997年总公司将炼钢厂继续实行目标
责任成本考核,一炼厂炼钢成本指标较1996年下降3%的基础上,上半年成本节余挖
潜140万元,将二个轧钢厂“推墙入海”实现模拟二级法人核算, 以目标利润核算
工资和奖)金,人、财、物、产、供、销六权下放后,生产厂各级管理人员的积极
性得到充分释放,中型轧钢厂上半年实现利润1230万元。
2、开发高附加值、高科技含量产品
这是当前冶金行业钢材市场竞争中,求生存和发展的关键之所在,上半年公司
投入400多万元,先后开发轴承钢、弹簧钢、扁钢、轻型薄壁槽等投放市场, 为公
司多创利润1000多万元。
3、学邯钢、抓管理、节能降耗
在与同行业先进企业对标的前提下,先后召开二次班组长以上全公司“学邯钢、
降成本、深化各项基础管理”的推进会,为使学邯钢落到实处,以公司总经理挂帅,
按其成本主要构成四大块(原料,备品备件、能源、管理费用),成立四个成本管
理调研组,利用二个月时间深入一线“看问题、堵漏洞、找差距、挖潜力”,协助
备生产厂制定完善了十一项二百六十条成本管理的规章缺席,将节能降耗当作冶金
企业的生死点去对待,上半年一炼水岭槽臂和微机变频调节,市轧厂煤炉等几项改
造立脚点全落在节能降耗上,以技改促节能上半年为公司拿回效益350万元, 管理
费用比上年同期下降44.3万元.
4、调整和强化销售策略和手段
在对97年钢材市场预测调研后,公司迅速调整了销售战略,确定了“占据龙江、
竞争东北、在中心城市辐射全国”的战略思想、重新调整加强了各省中心城市销售
公司,在“宁廉不赊”的销售原则指导下,相应提高了销售费用标准和边远地区运
费补贴价,提高了企业产品的市场占有率,上半年销售收入较上年同期增加28个百
分点,产销率达100%。
5、募集资金运作和项目进展
股票发行募集资金25130万元及时到位,全部用于第二炼钢厂的后续工程建设,
使该项目建设工期比计划提前二个月.
(二)、下步展望
1、二炼钢工程的提前投产,可早日为公司以高质量、 低成本的优势参与市场
竞争,不仅解决外购钢坯供应不足且价格居高的矛盾,也具备了决定冶金质量重要
因素的炉外精炼水平、高附加值、高技术含量产品可使企业这项高新技术优势尽早
发挥。目前,公司已经做好人员、技术、生产准备,下半年这一省内外瞩目的高新
技术项目在年底前可生产出5万吨高质量钢坯,经测算每吨成本可降低215.25 元,
仅此一项下半年可增加效益1076万元。
2、公司产品出口自营权已经国家对外贸易经济合作部97(405)号文件正式批
准,下半年将加大出口创汇力度,计划出口钢材15000吨,除可减少3%代理费 110
万元之外,享受外贸退税可增效益400万元。
3、开发软件,增强企业抗风险能力公司已经规划, 在继续抓好主业的同时,
充分利用阿钢集回内部优势,采用投资、收购、兼并等形式,以主营外收入增加企
业效益,减轻主营风险程度。
4、把质量管理纳入科学化、程序化轨道,争取尽快通过国家有关部门, 对获
取ISO9002质量体系的认证,使阿钢进入全国乡企第二家取得认证的厂家之一。
三、重大事件的说明
1、本公司一九九七年三月二十八日发行A股5000万股(社会公众股)所募集资
金25130 万元己全部用于第二炼钢厂建设工程(除用于后续工程建设及偿还部分银
行贷款外,尚留有部分资金用做生产所需流动资金),该项目进展顺利,目前正在
进行试车,八月份正式投人生产。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。
3、对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,经自查, 本公司下存
在任何违规行为。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、本报告期内公司发行社会公众股(A股)5000万股。
2、股权结构情况

股权分类 期末数(股) 占总股本的比例%
尚未流通股份 102880000.00 67.29
其中:法人股 82880000.00 54.21
内部职工股 20000000.00 13.08
可流通股份 50000000.00 32.71
(社会公众股)
总股本 152880000.00 100.00

3、主要股东持股情况(期末数)
按持股比例排列前十名的股东为:

序号 股东名称 持股数量(股)占股本比例
1 黑龙江省阿城钢铁集团公司 81880000.00 53.56
2 国泰公司 1163556.00 0.76
3 厦门华正 900000.00 0.59
4 黑龙江三鑫激光图象开发公司 800000.00 0.52
5 中京泰 700000.00 0.46
6 国泰证券 661278.00 0.43
7 张和满 497699.00 0.33
8 张如 401120.00 0.26
9 张小东 278700.00 0.18
10 张敬 262800.00 0.17

五、股东大会情况
本报告期内公司未召开临时股东大会。
六、备查文件
在本公司董事会办公室备有下列文件随时供股东查阅:
1、董事长、总经理签名的中期报告原本;
2、公司有关统计报表;
3、公司章程。
公司地址:黑龙江省阿城市北环路2号
联系电话:(0451)3711215
传 真:(0451)3712443
邮 编: 150300

黑龙江省阿城钢铁股份有限公司
一九九七年八月二十一日


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