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迅捷兴发布2025年度业绩快报,亏损0.214亿元

证券之星消息,迅捷兴近日即将发布2025年年报,根据2月27日发布的业绩快报,归属净利润亏损0.214亿元,同比减少982.78%。

业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:

(一)报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

2025 年,公司实现营业收入 68,920.03 万元,较上年同期上升 45.22%;实现归属于母公司所有者的净利润-2,137.40 万元,较上年同期下降。

报告期内,公司营业收入增长,但整体业绩承压,主要系公司处于产能爬坡关键阶段,人工、折旧等固定成本高企,叠加财务费用上升、资产及信用减值损失增加等多重因素综合影响。

未来,公司将持续聚焦 AI 高速连接器、光模块、服务器电源,以及低空经济、汽车电子、人工智能等市场布局,并加快海外市场开拓力度,进一步提高大客户订单份额比以填满产能,发挥规模效应;同时加速公司网上商城www.wantpcb.com 运营和推广,革新高品质 PCB 打样体验,从而实现特色化、规模化发展。

(二)主要财务数据增减变动幅度达 30%以上的主要原因

报告期内,公司营业收入增长 45.22%,主要得益于公司在安防、工业控制、汽车电子、通信等核心领域订单需求旺盛,带动整体营收实现较快增长。

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润等同比下滑,系产能爬坡、财务费用增加、减值损失上升等因素所致,具体如下:

1、产能爬坡阶段成本高企

一是 2025 年上半年子公司珠海迅捷兴一期智慧样板厂投产,新工厂运营初期人工、设备折旧等固定成本大幅增加,导致子公司当期亏损,对公司整体业绩产生较大影响;

二是信丰基地仍处于产能爬升阶段,人工、水电等固定成本尚未有效摊薄,叠加 PCB 行业上游原材料价格上涨,推高产品单位成本,相关资产减值损失、预计负债增加,进一步影响业绩。

2、财务费用增加

公司业务规模扩大,运营资金需求增加,银行借款规模上升导致利息支出增加;同时受汇率波动影响,汇兑损失有所增加,共同推动财务费用上升。

3、营收增长伴生的信用减值增加

报告期,公司收入在安防、工业控制、汽车电子、通信等领域带动下实现快速增长,营收规模扩大带动应收账款余额上升,使得应收账款信用减值损失同比增加。

基本每股收益下降,主要系本年度净利润下降所致。

迅捷兴(688655)主营业务:印制电路板的研发、生产和销售。

该股最近90天内无机构评级。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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