证券之星消息,2月28日双元科技(688623)发布业绩快报公告。公告中披露2024年1~12月经初步核算营业总收入为3.84亿元,较去年同期减10.43%;归属于上市公司股东的净利润为8667.39万元,较去年同期减35.06%;扣除非经常性损益后的净利润为6991.98万元,较去年同期减42.37%。
朝阳永续Go-Goal数据显示,此前市场对双元科技业绩的一致预期是:营业总收入为3.66亿元;归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元。对比公告披露的数据,双元科技2024年年度业绩低于市场一致预期。
本期业绩变动的主要原因如下:
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营状况和财务状况
报告期内,公司预计实现营业总收入38,444.66万元,同比下降10.43%;营业利润9,425.57万元,同比下降36.03%;利润总额9,479.85万元,同比下降37.70%;归属于母公司所有者的净利润8,667.39万元,同比下降35.06%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,991.98万元,同比下降42.37%。
报告期末,公司总资产266,787.69万元,同比下降3.89%;归属于母公司的所有者权益212,635.41万元,同比下降2.39%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内,受下游新能源行业客户需求放缓的影响,公司本期客户设备验收推进速度相应放缓,因此本报告期确认的营业收入减少。同时受新能源行业竞争加剧的影响,公司产品毛利率有所降低。
为了推动公司持续健康发展,提升公司产品竞争力和客户满意度,公司加强了研发高素质人才团队的建设,2024年公司进一步增加了研发投入。
公司下游新能源行业客户回款进度放缓,因此应收账款的坏账计提金额较上年同期有所增加。
(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降,主要系受下游新能源行业客户需求放缓及行业竞争加剧等影响,使得公司本报告期确认的营业收入有所减少、产品毛利率有所降低;同时因下游新能源行业客户回款进度放缓,导致公司应收账款坏账准备计提金额较上年增幅较大,加之公司本报告期增加了研发投入,导致公司整体净利润水平下降。
2、基本每股收益同比下降,主要系报告期内净利润同比下降所致。
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