证券之星消息,富创精密近日即将发布2024年年报,根据2月27日发布的业绩快报,归属净利润盈利1.984亿元,同比增长17.62%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期内经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期末,公司实现营业总收入 30.42 亿元,同比增长 47.24%;实现归属于母公司所有者的净利润 1.98 亿元,同比增长 17.62%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.72 亿元,同比增长 98.61%。
2、财务状况
报告期末,公司总资产 83.55 亿元,同比增长 10.07%;归属于母公司的所有者权益 45.84 亿元,同比增长 0.43%。
3、影响经营业绩的主要因素
(1)公司 2024 年度实现营业总收入 30.42 亿元,同比增长 47.24%。其中,半导体板块同比增长超 50%。作为国内半导体设备零部件领域领军企业,公司深化大客户战略,提升重点客户市场份额,国内重点客户营业收入同比增长超 80%;公司持续加大海外市场投入,报告期内成功开拓国际头部客户并实现小批量订单突破,先进制程产品也稳步获得客户量产订单,推动海外重点客户营业收入同比增长超 40%。整体来看,公司通过聚焦大客户战略和加速海外布局,进一步增强了在国内外市场的竞争力,业务规模持续增长。
(2)公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.98 亿元,增速未达预期,主要原因如下:一是公司持续推进海外布局,海外工厂投产及人才引进等事项导致费用增加;二是公司持续加大先进制程产品及技术的研发投入,研发费用上升;三是公司战略投资企业受相关板块行业波动影响,表现不及预期。(3)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 98.61%,主要得益于营业收入的增长,摊薄了设备折旧等固定成本,规模效应进一步显现。后续,伴随国内外工厂产能逐步释放、新产品加速量产,公司盈利能力将进一步提升。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明:
1、营业总收入同比增长 47.24%,主要受益于国内半导体市场的高速增长及海外半导体市场的复苏,公司在国内外重点客户的市场份额进一步提升,同时先进制程产品逐步放量,推动收入规模增长。
2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 98.61%,主要受益于营业收入的快速增长,规模效应显现,固定成本摊薄,盈利能力持续提升。
3、股本同比增加 47.34%、归属于母公司所有者的每股净资产同比下降31.87%,主要系报告期内公司实施 2023 年度权益分派,以资本公积转增股本,导致总股数增加,进而稀释了每股净资产。
富创精密(688409)主营业务:半导体设备精密零部件的研发、生产和销售。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。
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