证券之星消息,鸿泉物联近日即将发布2024年年报,根据2月27日发布的业绩快报,归属净利润亏损0.035亿元,同比增长95.13%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
2024年度公司实现营业收入52,274.70万元,较上年同期增长27.70%;实现归属于母公司所有者的净利润-348.39万元,较上年同期减亏95.13%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-799.48万元,较上年同期减亏89.62%。
2、财务情况
报告期末,公司总资产106,551.56万元,较期初增长3.98 %;归属于母公司的所有者权益72,580.79万元,较期初减少2.76%。
3、影响经营业绩的主要因素
(1)公司核心产品目前主要应用于商用车、乘用车及两轮车三大领域,其中商用车业务持续贡献主要营收。据中国汽车工业协会统计数据显示,2024年我国汽车产业延续稳健增长态势,全年累计实现产销3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比增幅分别达3.7%和4.5%。受益于市场需求回暖、产品迭代加速及新品类拓展,公司商用车业务销售额持续稳定增长,与此同时,前期布局的部分项目已进入量产阶段,乘用车业务收入实现历史新高,其次两轮车业务亦取得突破性进展。(2)2024年度,公司按照年初制定的经营计划,重视项目开发和交付、拓展关键客户与项目,实现了收入的增长;同时,公司均衡成本投入与未来发展,推进“聚焦核心、去繁就简、高效执行”的理念,实施降本增效措施,将公司整体人员和费用管控在合理区间,相关费用有所下降。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内,营业总收入同比增长27.70%,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益、加权平均净资产收益率均有较大的改善,主要原因如下:
1、公司营业收入达到公司历史新高,主要系报告期内商用车产品更新迭代、新产品销售额增长和乘用车业务放量所致;
2、报告期内,公司综合毛利率保持相对稳定,但在费用方面有所收敛,主要系随着部分商用车产品已进入稳定量产状态,及部分业务方向调整,人员规模减少,相应的费用同比有所下降,因此释放了部分利润空间。
鸿泉物联(688288)主营业务:汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售。
该股最近90天内无机构评级。
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