证券之星消息,2月27日赛诺医疗(688108)发布业绩快报公告。公告中披露2024年1~12月经初步核算营业总收入为4.59亿元,较去年同期增33.64%;归属于上市公司股东的净利润为152.11万元,较去年同期增103.84%;扣除非经常性损益后的净利润为-1750.65万元,较去年同期增64.79%。
朝阳永续Go-Goal数据显示,此前市场对赛诺医疗业绩的一致预期是:营业总收入为4.45亿元至4.59亿元;归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至-550万元。对比公告披露的数据,赛诺医疗2024年年度业绩超出市场一致预期。
本期业绩变动的主要原因如下:
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业总收入45,873.93万元,较上年同期增长33.64%;实现归属于母公司所有者的净利润152.11万元,较上年同期增长103.84%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,750.65万元,较上年同期增长64.79%。本报告期公司较上年同期大幅减亏,主要系营业收入同比较大幅度增长,营业成本、销售费用及研发费用同比增长,但增长幅度均小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用同比小幅下降以及资产减值损失同比大幅增长等因素影响,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比出现较大幅度增长,同比增长103.84%。
报告期末,公司总资产余额130,056.39万元,较上年年末增长9.68%;归属于母公司的所有者权益余额86,691.28万元,较上年年末增长5.73%;归属于母公司所有者的每股净资产2.10元,较上年年末增长5.00%。
(二)主要数据及指标变动幅度达到30%以上的主要原因说明
1、营业收入较上年同期增长33.64%,主要原因如下:(1)冠脉介入业务营业收入同比增长59%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,公司两款集采范围内的冠脉支架和冠脉球囊产品销量持续大幅增长,并叠加一款新的棘突球囊产品本报告期开始规模销售等因素综合影响所致;(2)神经介入业务营业收入同比增长13%,主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长但单价小幅下降,以及颅内球囊产品销量与上年同期近持平且单价降幅较大,并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期开始小规模销售等因素综合影响所致。
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别较上年同期增长75.58%、74.75%、103.84%、104.00%,主要原因如下:
(1)营业收入较上年同期增长33.64%(原因同(二)1)
(2)营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使产品单位成本也随之下降;且产品销量增长的幅度大于其单价下降的幅度,致使产品单位成本下降的幅度大于其单价下降的幅度,因此营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度。
(3)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度
报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等均有所增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。
(4)管理费用同比下降
因子公司赛诺神畅自2023年第二季度开始正式投产,本报告期管理费用不再列支任何与生产运营相关的费用,以及无形资产摊销、房租、物业管理费、股份支付成本等均有所减少,因此管理费用同比小幅下降。
(5)研发费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度
报告期内,由于研发项目增加及部分研发项目进入关键里程碑,其人工成本、无形资产摊销、材料、动物实验费及临床试验费等增加,研发费用同比增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。
(6)资产减值损失同比大幅增长
因子公司赛诺神畅投产时间较短,产能利用率偏低,导致单位产品分摊的固定成本较高,致使部分存货成本低于其可变现净值,从而计提了较大金额的存货跌价准备,致使资产减值损失同比大幅增长。
3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长64.79%,主要系归属于母公司所有者的净利润同比增长103.84%及非经常性损益同比增长88.68%共同影响所致。
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