证券之星消息,宏达股份发布业绩预告,预计2024年全年归属净利润盈利3300万元至3900万元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
(一)经常性损益方面
1、主营业务方面
(1)磷化工业方面,受国际市场行情向好,国内市场拉动和出口政策支撑的影响,磷复肥行业呈现先抑后扬的市场走势。在国家保供稳价政策支持下,2024 年春耕季节市场供不应求,公司磷酸盐系列产品、复合肥产品订单充足,订单大幅增长,公司生产经营产销两旺。受磷酸盐系列产品、复合肥销量大幅增加和液氨等部分大宗原料成本下降影响,公司 2024 年磷化工经营业绩出现一定幅度增长。
(2)有色金属锌冶炼方面,含黄金、白银、铜等稀贵金属的副产品量、价双升,有效降低了锌冶炼综合生产成本,2024 年公司锌产品及副产品毛利率上升,公司锌冶炼实现扭亏为盈:产销量方面,公司伴生稀贵金属提取技术取得了较大突破,提高了原料中伴生稀贵金属金、银、铜等的回收率,同时公司加大富含金、银、铜的锌精粉采购力度,含黄金、白银、铜等稀贵金属的副产品产销量大幅提升;售价方面,受美联储降息预期增强、地缘政治冲突加剧等国际国内宏观因素影响,黄金、白银、铜等贵金属价格大幅上涨,副产品价值大幅上升。
(3)天然气化工方面,受国外合成氨价格低位运行以及国内合成氨产能增加、煤炭价格下跌等因素影响,合成氨市场价格持续下滑,2024 年合成氨全年均价比 2023 年下降 18.73%,2024 年公司控股子公司四川绵竹川润化工有限公司合成氨产品盈利水平较上年同期出现一定程度下滑。
2、其他
因金鼎锌业合同纠纷案,2024 年度公司对尚未返还利润的本金计提延迟履行金 2,713.24 万元计入 2024 年度损益。
(二)主要非经常性损益方面
1、按照四川信托重整计划之出资人权益调整方案,公司无偿让渡持有的四川信托 22.1605%股权。2024 年 9 月 27 日,成都市中级人民法院裁定批准四川信托有限公司重整计划,公司不再持有四川信托股权,公司将长期股权投资——四川信托进行处置,对应的其他综合收益-3,594.46 万元计入当期损益,该事项对公司 2024 年度损益的影响金额为-3,594.46 万元。内容详见公司于2024 年 9 月 21 日和 2024 年 9 月 28 日披露的《关于参股公司重整计划(草
案)所涉出资人权益调整事项的公告》(临 2024-060)和《关于参股公司破产重整事项的进展公告》(临 2024-065)。
2、2024 年 12 月 3 日,公司收到原全资子公司剑川益云有色金属有限公司破产清算案债权分配款合计 1,189.04 万元。根据企业会计准则相关规定,公司在 2024 年度转回其他应收款信用损失准备 1,189.04 万元,相应增加 2024 年度利润总额 1,189.04 万元。内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日披露的《关于原全资子公司破产清算的进展情况暨转回其他应收款信用损失准备的公告》(2024-080)。
3、2024 年 12 月 10 日,公司收到由四川宏达(集团)有限公司管理人支付的债权清偿款(现金部分)3,911.01 万元。根据企业会计准则相关规定,公司将本次收到的债权清偿款(现金部分)3,911.01 万元计入收益类相关科目,列报在营业外收入,相应增加 2024 年度利润总额 3,911.01 万元。内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披露的《关于收到宏达集团和宏达实业合并重整案债权清偿款(现金部分)的公告》(临 2024-081)。
4、2024 年计入当期损益的政府补助合计 614.50 万元。
宏达股份2024年三季报显示,公司主营收入24.19亿元,同比上升7.9%;归母净利润2129.42万元,同比上升130.86%;扣非净利润5339.05万元,同比上升172.49%;其中2024年第三季度,公司单季度主营收入6.57亿元,同比下降16.51%;单季度归母净利润-3704.88万元,同比下降1409.12%;单季度扣非净利润-298.21万元,同比上升2.39%;负债率82.5%,投资收益-3586.1万元,财务费用4333.65万元,毛利率9.6%。
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