证券之星消息,汇川技术发布业绩预告,预计2024年1-9月营业收入241.45亿元至261.58亿元。
公告中解释本次业绩变动的原因为:
(一)前三季度业绩变动原因说明
1.报告期内,公司营业收入保持较快增长,主要是新能源汽车业务收入同比快速增长,通用自动化业务收入略有增长;
2.报告期内,公司产品综合毛利率同比下降,主要系公司产品收入结构变化影响及市场竞争加剧影响;
3.报告期内,公司在加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入的同时,对费用进行总体调控,公司研发、销售、管理等费用增速低于收入增速;
4.报告期内,公司公允价值变动收益及投资收益同比下降,主要系股权类投资项目的公允价值变动收益同比下降;
5.报告期内,公司信用减值损失同比下降,主要系计提应收账款坏账准备同比减少;6.报告期内,公司资产处置收益同比增加,主要系子公司搬迁确认房产处置收益影响;
7.报告期内,公司所得税费用同比增加,主要系公司上年同期部分子公司适用税收优惠政策使得所得税费用较低,导致本期所得税费用同比增加。
(二)第三季度业绩变动原因说明
1.第三季度,公司营业收入保持较快增长,其中,①得益于新能源汽车行业渗透率持续提升及客户定点车型放量,公司新能源汽车业务收入同比快速增长;②受光伏、锂电行业需求下滑及其他行业需求疲软影响,公司通用自动化业务收入同比略有下降;③受房地产行业交付走低,新梯需求减少影响,公司智慧电梯业务收入同比有所下降;2.第三季度,公司毛利率同比下降,主要系公司产品收入结构变化影响及市场竞争加剧影响;
3.第三季度,公司在加大国际化、能源管理、数字化等战略业务投入的同时,对费用进行总体调控,公司研发、销售、管理等费用增速低于收入增速;
4.第三季度,公司资产处置收益同比增加,主要系子公司搬迁确认房产处置收益影响;
5.第三季度,公司所得税费用同比增加,主要系公司上年同期部分子公司适用税收优惠政策使得所得税费用较低,导致本期所得税费用同比增加。
汇川技术2024年中报显示,公司主营收入161.83亿元,同比上升29.98%;归母净利润21.18亿元,同比上升1.98%;扣非净利润20.68亿元,同比上升10.77%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入96.91亿元,同比上升26.36%;单季度归母净利润13.07亿元,同比下降1.72%;单季度扣非净利润12.77亿元,同比上升2.77%;负债率48.84%,投资收益2870.69万元,财务费用-530.99万元,毛利率31.77%。
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