据证券之星公开数据整理,近期洪通燃气(605169)发布2024年中报。根据财报显示,洪通燃气营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入11.07亿元,同比上升46.39%,归母净利润6284.72万元,同比上升40.53%。按单季度数据看,第二季度营业总收入6.44亿元,同比上升50.9%,第二季度归母净利润6070.3万元,同比上升96.1%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率15.36%,同比减15.33%,净利率5.46%,同比增2.04%,销售费用、管理费用、财务费用总计9246.06万元,三费占营收比8.36%,同比减23.04%,每股净资产6.41元,同比增4.86%,每股经营性现金流0.09元,同比减40.65%,每股收益0.22元,同比增41.24%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 应收票据变动幅度为-30.46%,原因:报告期内银行承兑汇票减少。
- 应收款项变动幅度为317.33%,原因:应收天然气销售款增加。
- 预付款项变动幅度为72.94%,原因:预付气款增加。
- 在建工程变动幅度为-33.35%,原因:重点工程竣工投产转固。
- 使用权资产变动幅度为40.06%,原因:哈密洪通租赁办公室。
- 长期待摊费用变动幅度为36.24%,原因:办公室装修及加气站标准化改造。
- 预收款项变动幅度为56.62%,原因:收到资产租金。
- 合同负债变动幅度为-38.23%,原因:预收天然气充值款转收入。
- 应付职工薪酬变动幅度为-53.6%,原因:2023年末计提年度奖金。
- 租赁负债变动幅度为45.63%,原因:哈密洪通租赁办公室。
- 营业收入变动幅度为46.39%,原因:报告期内公司主要产品之液化天然气(LNG)销量比上年同期增加。
- 营业成本变动幅度为51.37%,原因:报告期内原料气采购均价及采购量比去年同期提高。
- 销售费用变动幅度为12.37%,原因:随着公司生产、经营规模及员工人数的增加,人工成本、折旧及摊销相应增加。
- 管理费用变动幅度为2.0%,原因:随着公司生产、经营规模及员工人数的增加,人工成本有所增加。
- 财务费用变动幅度为1685.55%,原因:随着募投项目的持续投入,募集资金存款利息收入减少。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-40.65%,原因:主要客户之中国石化销售股份有限公司新疆石油分公司未到结算周期(次月中旬结算),形成报告期末公司应收天然气销售款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-9.49%,原因:报告期内重点在建项目支出比去年同期增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2647.69%,原因:报告期内回购库存股支付现金增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为7.46%,资本回报率一般。去年的净利率为8.26%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市4年以来,累计融资总额8.89亿元,累计分红总额3.13亿元,分红融资比为0.35。
- 商业模式:公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
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