据证券之星公开数据整理,近期智明达(688636)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入1.59亿元,同比下降47.81%,归母净利润170.37万元,同比下降95.76%。按单季度数据看,第二季度营业总收入1.1亿元,同比下降53.41%,第二季度归母净利润1282.21万元,同比下降69.12%。本报告期智明达三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达79.64%。
本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率50.0%,同比增11.68%,净利率1.07%,同比减91.88%,销售费用、管理费用、财务费用总计3492.83万元,三费占营收比21.9%,同比增79.64%,每股净资产9.59元,同比减29.34%,每股经营性现金流-0.02元,同比增97.14%,每股收益0.01元,同比减95.86%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在1.12亿元,每股收益均值在1.0元。
重仓智明达的前十大基金见下表:
持有智明达最多的基金为广发恒鑫一年持有期混合A,目前规模为4.18亿元,最新净值0.9583(8月15日),较上一交易日上涨0.14%,近一年下跌6.84%。该基金现任基金经理为曾刚。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:公司基本情况
答:二、主要问情况
1.能否简单介绍一下公司2024年上半年的整体经营情况以及业绩下滑的主要原因?在2024年上半年,公司实现收入1.59亿元,同比下降47%,归母净利润为170万元,同比下降95%。业绩下滑的重要原因是受到行业环境的影响,订单未能如期下达,导致交付量大幅减少。2.公司内部采取了哪些措施来应对业绩下滑,并有哪些成效?公司采取系列降本增效措施,包括控制人员规模、压缩相关费用开支,优化供应链管理,降低原材料成本等。尽管半年度收入下滑,但第二季度实现了环比增长,扭亏为盈。3.各业务板块在公司总收入中的占比如何?是否存在亮点?上半年机载收入占比达到58%,其他类(电源、车载类和舰载类)产品占比约为21%;星载式嵌入式计算机占比7.6%,实现收入1200多万,无人机占比5.2%, 实现收入800多万。未来星载和无人机相关产品在公司收入中的占比将会继续增加,成为公司业务亮点。4.对于上半年毛利率上升的原因及其后续走势有何看法?公司毛利率提升主要有两个原因一是供应链优化使原材料成本降低;二是产品结构变化,弹载产品占比下降使得毛利率有所上升。预计随着国内原材料价格继续下降,以及星载和无人机项目比重的不断增加,未来公司毛利率会保持在45%-50%范围。5.关于无人机和星载业务的发展前景及对全年乃至未来的整体情况有何预测?伴随现代战争的需求以及低空经济的发展,无人机的需求也将迅猛增长;星载产品将跟随国家卫星战略的实施,未来具有较大发展空间。公司无人机和星载相关嵌入式计算机产品在未来将实现快速增长。6.星载产品主要应用于哪些项目,其价值量大约是多少?星载产品主要用于卫星互联网(如星网和小卫星)的电子信息系统、主电子对抗、通信、遥控遥测。目前单星价值量约一百万。7.下半年新增的120个研发项目中各类别的分布情况如何?新增的120个研发项目中,包含最新型号的机载、弹载、无人机,商业火箭以及星载等产品。8.能否介绍一下公司今年上半年固定资产投资增加的情况以及新产能建设项目的进展?公司今年上半年支付了四千多万元用于支付厂房装修款等固定资产投资,新的生产场地正在装修中,预计今年9月份可实现投产。新厂房面积约1.5万平方米,将能满足公司未来5至10年的经营目标。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
相关新闻: