证券之星消息,7月30日赛诺医疗(688108)发布业绩预告公告。公告中披露2024年1~6月预计营业总收入为2.14亿元至2.14亿元;归属于上市公司股东的净利润为766万元至766万元,较去年同期变动125.88%至125.88%;扣除非经常性损益后的净利润为-1259万元至-1259万元。
朝阳永续Go-Goal数据显示,此前市场对赛诺医疗业绩的一致预期是:营业总收入为2.02亿元;归属于上市公司股东的净利润为580万元。对比公告披露的数据,赛诺医疗2024年半年度业绩超出市场一致预期。
分析师业绩预测明细如下:
本期业绩变动的主要原因如下:
1、营业收入同比大幅增长
报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长32.49%,主要原因如下:
(1)冠脉介入业务营业收入预计同比增长70.77%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,两款进入集采的冠脉支架产品销量和冠脉球囊产品销量大幅增长,预计冠脉介入业务板块营业收入为12,245万,较上年同期增加5,075万,同比增长70.77%;
(2)神经介入业务营业收入预计同比增长2.74%,主要系本报告期神经介入业务保持稳定,预计神经业务板块收入为9,070万元,较上年同期增加242万元,同比增长2.74%。
2、营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度
报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本随之下降,但下降的幅度大于单价下降的幅度,因此预计营业成本同比增长的幅度小于营业收入增长的幅度。
3、销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度
报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。
4、管理费用同比下降
报告期内,子公司赛诺神畅从2023年二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的费用不在管理费用中进行列支以及无形资产摊销和股份支付成本等减少,预计管理费用同比下降。
5、研发费用同比增长
报告期内,由于合并范围新增美国Elum公司以及研发项目增加和部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、材料、动物实验费、临床实验费以及无形资产摊销等均有所增长,预计研发费用同比增长。
6、投资收益同比大幅增长
报告期内,取得美国Elum公司控股权时,控股子公司赛诺神畅持有的美国Elum公司18.18%股权按公允价值调整,溢价金额计入投资收益,预计投资收益同比大幅增长。
综上,由于营业收入同比大幅增长,营业成本和销售费用同比增长,但增长幅度均小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用同比下降、研发费用同比增长以及投资收益大幅增长等因素,致使公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,预计同比增长125.88%。
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