证券之星消息,信宇人近日即将发布2023年年报,根据2月23日发布的业绩快报,归属净利润盈利0.585亿元,同比减少12.32%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况、财务状况
报告期内,公司实现营业收入 658,547,763.48 元,同比下降 1.63%;利润总额 61,311,023.59 元,同比下降 12.99%;归属于母公司所有者的净利润61,876,856.56 元,同比下降 7.27%;公司总资产 1,821,264,458.92 元,较年初增长 37.91%;归属于母公司的所有者权益 939,761,435.18 元,较年初增长153.72%。
报告期内,公司业绩变动的主要原因有以下几方面。
1) 公司核心产品 SDC 涂布机销售占比稳步提升,带动毛利率同比有所增长,但毛利额的增长未能覆盖期间费用及信用减值损失的增长。
2) 为保持公司长期竞争力,报告期内公司持续加大研发投入,干法涂布、高速宽幅 SDC 涂布及其核心零部件(模头、风嘴等)、冷液热流干燥技术等的研发投入持续增加。同时,为提高新产品的市场渗透率,加大了市场推广力度。从而导致 2023 年研发费用及销售费用同比增长较快。
3) 受行业增速放缓及下游客户资金周转等因素影响,公司应收账款增加导致信用资产减值损失增长。
(二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明:
报告期内,公司完成了 IPO 上市,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额约 5.06 亿元,实现了总资产、归属于母公司股东的所有者权益、股本、归属于母公司股东的每股净资产同比大幅增长,分别为 37.91%、153.72%、33.33%、90.30%。
(三)2024 年展望
1) 积极加大研发投入,布局如钙钛矿涂布、打孔箔材涂布、干法涂布等新领域涂布的技术攻关,以创新构建技术壁垒。打通上下游产业链,积极推进核心零部件,如:挤压模头及测厚仪的商业化运作;并实现新材料板块从技术平台到创新产品商业化的快速发展,打造公司的第二增长曲线。
2) 公司将积极推进管理变革,提高人均效率,精准费用控制,实现降本增效。
3) 公司会加大应收账款管理力度,完善应收账款回款奖惩机制,积极推进应收账款回款。
信宇人(688573)主营业务:以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售。
该股最近90天内无机构评级。
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