据证券之星公开数据整理,近期神驰机电(603109)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中神驰机电净利润增10.67%,三费占比上升明显。截至本报告期末,公司营业总收入26.61亿元,同比下降2.35%,归母净利润2.26亿元,同比上升10.67%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5.93亿元,同比下降13.5%,第四季度归母净利润4131.37万元,同比下降36.06%。
该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.15亿元左右。
以下是详细的预测信息:
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率27.0%,同比增17.22%,净利率8.5%,同比增13.34%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.68亿元,三费占营收比13.83%,同比增44.3%,每股净资产8.65元,同比增7.21%,每股经营性现金流0.8元,同比减61.72%,每股收益1.09元,同比增9.76%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。
负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。
营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。
经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本一般。
从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。
财报体检工具显示:
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在2.95亿元,每股收益均值在1.41元。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
相关新闻: