证券之星消息,航天宏图近日即将发布2023年年报,根据2月28日发布的业绩快报,归属净利润亏损3.667亿元,同比减少238.86%。该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利3.48亿元左右。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司实现营业收入 1,841,578,056.80 元,同比下降 25.05%;实现归属于母公司所有者的净利润-366,652,080.41 元,同比下降 238.86%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-443,561,050.26 元,同比下降300.18%;报告期末总资产 6,457,383,267.22 元,较期初增长 8.19%;归属于母公司的所有者权益 2,290,957,941.42 元,较期初下降 15.01%。
公司的客户主要集中在政府、大型国企和特种领域,受宏观经济环境承压以及公司在军采网招投标资质暂停的影响,部分项目的招投标进度推迟,公司新签订单额下降;同时因部分项目验收时间推迟,公司收入同比下降。报告期内,公司积极发展海外市场,拓展了玻利维亚大订单,海外市场呈现增长势头。
公司持续增加在智慧地球、人工智能以及星上在轨智能计算等新技术方面的研发投入,费用同比去年增加;公司外部融资增加导致财务费用大幅增加;受宏观经济环境承压的影响,部分客户回款不及预期,计提信用减值损失较上年同期增加较多。报告期内,公司加强应收账款的催收,项目回款较去年同期略有增加。(二)主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
营业利润较上年同期减少 248.84%,利润总额较上年同期减少 254.28%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 238.86%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 300.18%,基本每股收益较上年同期减少 256.86%,加权平均净资产收益率较上年同期减少 25.51 个百分点。主要因为部分项目的招投标进度和验收时间推迟,公司收入同比下降,同时,期间费用整体较上年有所增长,导致净利润下降较多。另外,股本和归属于母公司所有者的每股净资产较本报告期初变动幅度较大,主要系本期公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后公司总股本增加所致。
航天宏图(688066)主营业务:基于自主研发的PIE系列卫星应用软件平台,面向政府、军队、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户,提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务,业务主要覆盖卫星应用产业链的中下游。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国联证券黄楷研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.59%,其预测航天宏图2023年度归属净利润为盈利2.92亿元,根据现价换算的预测PE为21.33。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为58.6。
以下是详细的预测信息:
上述研究员的预测准确度均值由证券之星数据中心根据近三年发布的研报预测数据,回测未来预测准确率计算而成。
本文由证券之星数据中心根据公开研报数据汇总整理,由算法生成,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。