(原标题:财报速递:思源电气2023年全年净利润15.59亿元)
4月20日,A股上市公司思源电气(002028)发布2023年全年业绩报告。其中,净利润15.59亿元,同比增长27.75%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,思源电气近五年总体财务状况优秀。具体而言,营运能力、盈利能力、偿债能力、现金流优秀,成长能力良好。
净利润15.59亿元,同比增长27.75%
从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入124.60亿元,同比增长18.25%,净利润15.59亿元,同比增长27.75%,基本每股收益为2.02元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为187.33亿元,应收账款为43.39亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为22.72亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为123.27亿元。
同时,公司发布2023年一季度业绩预告,预计2024-01-01到2024-03-31业绩:净利润28394万元至39315万元;增长幅度为30.0%至80.0%,基本每股收益0.37元至0.51元,增减变动为32.1%至82.1%;上年同期业绩:净利润21841.43万元,基本每股收益0.28元。
关于2024年一季度业绩变化原因,公司表示: 2024年中国经济延续回升向好态势,经济内生动能继续修复,在工业稳增长政策持续发力推动和政策指导下,公司各级员工抢开局,抓增长。公司致力于提升自身产品竞争力,持续加大研发投入;公司抓重大项目的及时完工交付,不断致力于提升客户满意度。
财务状况较好,存在8项财务亮点
根据思源电气公布的相关财务信息显示,公司存在8个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为14.74%,公司盈利能力出色。 |
盈利 | 营业利润率平均为13.63%,公司赚钱能力很强。 |
营收 | 营收同比增长率平均为21.13%,行业内表现出色。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为51.94%,处于行业头部。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.72(次/年),公司运营效率很高。 |
负债 | 付息债务比例为0.88%,债务偿付压力很小。 |
偿债 | 速动比率为1.50,短期偿债能力出色。 |
现金流 | 自由现金流占收入比平均为6.32%,公司现金流优异。 |
综合来看,思源电气总体财务状况优秀,当前总评分为4.04分,在所属的电力设备行业的374家公司中排名靠前。具体而言,营运能力、盈利能力、偿债能力、现金流优秀,成长能力良好。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
营运能力 | 4.55 | 4.85 | 12 | 出色 |
成长能力 | 3.06 | 3.36 | 124 | 较强 |
盈利能力 | 4.44 | 4.76 | 19 | 优秀 |
偿债能力 | 4.82 | 4.60 | 31 | 很强 |
资产质量 | 0.74 | 0.60 | 330 | 不佳 |
现金流 | 4.16 | 4.51 | 38 | 充足 |
总分 | 3.83 | 4.04 | 16 | 优秀 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
了解更多该公司的股票诊断信息>>>