(原标题:江淮汽车内部审计工作制度)
安徽江淮汽车集团股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计的职责、权限和工作程序。合规部为内部审计归口管理部门,对董事会审计委员会负责。审计范围涵盖公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等。内部审计机构有权审查相关资料、参与会议、调查取证,并提出处理意见。审计发现问题将移交相关部门处理,整改情况纳入绩效考核。制度还规定了审计档案管理、人员回避及保障措施等内容。