(原标题:芜湖长信科技股份有限公司内部审计制度(2025年12月))
芜湖长信科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,建立健全内部控制体系,提升经营管理效率,防范经营风险。制度明确了内部审计的范围包括公司及控股子公司财务收支、资产质量、经营绩效、建设项目及信息披露等事项的真实性、合法性和效益性。审计部在审计委员会领导下独立开展工作,定期提交审计计划和报告,重点审查对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性。制度还规定了内部控制评价、审计发现问题的整改及后续审查机制,并要求披露内部控制自我评价报告和会计师事务所鉴证报告。
