(原标题:共达电声股份有限公司内部审计制度)
共达电声股份有限公司为规范内部审计工作,防范经营风险,保护投资者权益,依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置与人员要求,强调审计机构的独立性,并规定了审计职责、实施程序及信息披露等内容。审计机构需定期向董事会审计委员会报告工作,重点审查内部控制、财务信息、募集资金使用等事项,并对发现的问题提出整改建议。公司董事会负责内部控制制度的建立健全与有效实施。