(原标题:内部审计制度(2025年12月))
彩讯科技股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计制度》。该制度依据国家相关法律法规及公司章程,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行独立、客观的审计监督。制度规定内审部需定期报告审计情况,检查高风险事项实施情况,推动整改内部控制缺陷,并配合外部审计工作。内部审计人员须具备专业能力,遵守职业道德,公司保障其独立性和工作经费。