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*ST观典: 内部控制评价制度内容摘要

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(原标题:内部控制评价制度)

观典防务技术股份有限公司发布了内部控制评价制度,旨在全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和报告,揭示和防范风险。该制度适用于公司、分公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内部控制评价工作,审计委员会进行指导和监督,内审部具体实施。评价分为年度评价和日常评价,前者为定期评价,后者为不定期评价。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷,按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司需根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行初步认定,并编制缺陷认定汇总表。年度内部控制评价报告应包括董事会声明、评价依据、范围、程序和方法、缺陷认定及整改情况等内容,并在基准日后4个月内报出。该制度自发布之日起执行。

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