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云天励飞: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

深圳云天励飞技术股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。公司设立内审部,负责对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行检查监督,向董事会审计委员会报告工作。内审部需保持独立性,不得置于财务部门领导下。内部审计人员依法行使职权,受法律法规保护。内审部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务信息合法性及完整性、协助建立反舞弊机制等。内审部每季度向审计委员会报告工作情况。年度结束前两个月内提交下一年度审计计划,年度和半年度结束后提交工作报告。内审部负责内部控制评价的具体实施,对发现的重大缺陷或风险及时报告。公司根据内审部评价报告出具年度内部控制评价报告,并在年度报告披露时一同发布。对审计工作表现优异者给予表彰,对失职者按规定处理。本制度由董事会负责解释并审议通过后生效。

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