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悍高集团: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

华兴审字202521005440879号内部控制审计报告,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计了悍高集团股份有限公司(简称“悍高集团”)2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。悍高集团董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。华兴会计师事务所认为,悍高集团在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所地址为福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼,电话0591-87852574,传真0591-87840354。报告日期为2025年3月15日。

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