首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

南都电源: 内部审计制度内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部审计制度)

浙江南都电源动力股份有限公司发布内部审计制度,旨在加强和规范公司内部审计工作,维护股东权益,提高审计质量。制度适用于公司及下属分、子公司的内部审计工作,涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面。公司设立审计部,作为董事会审计委员会的专门工作机构,保持独立性,配备专业人员,审计部负责人由审计委员会任免。

审计部主要职责包括检查和评价内部控制、审计财务和经济活动、协助建立反舞弊机制,并定期向审计委员会报告。审计委员会负责指导和监督审计部工作,审阅年度审计计划,督促计划实施,并协调内外部审计关系。公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,确保信息披露真实、准确、完整。

内部审计具体实施方面,审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告,重点关注重大事件、资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。审计部应及时发现并报告内部控制缺陷,提出整改建议,并跟进整改情况。公司建立激励与约束机制,对违反规定的单位或个人进行处理。制度自董事会审议通过之日起实施,由董事会负责解释。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示南都电源行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-