(原标题:内部控制审计报告)
内部控制审计报告,容诚审字2025230Z0958号,由容诚会计师事务所对中国安徽省建筑设计研究总院股份有限公司(简称“建研设计”)截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,建研设计董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,不能完全防止和发现错报,且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示,建研设计按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由容诚会计师事务所出具,签字注册会计师为宁云、郑飞和张航空,日期为2025年4月2日。