(原标题:振江股份2024年内部控制评价报告)
江苏振江新能源装备股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域,包括企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控制度开展评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,对一般缺陷采取了纠正措施,使风险达到可控水平。2024年度公司内部控制整体有效,2025年将继续完善内部控制体系,强化监督检查,促进公司健康发展。