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中科飞测: 深圳中科飞测科技股份有限公司内部控制审计报告容诚审字[2025]518Z0138号内容摘要

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(原标题:深圳中科飞测科技股份有限公司内部控制审计报告容诚审字[2025]518Z0138号)

容诚会计师事务所对深圳中科飞测科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计结果显示中科飞测公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计报告指出,中科飞测公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,涵盖公司及全部纳入合并范围内的子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的高风险领域包括行业技术及周期波动风险、知识产权风险、人力资源风险等。公司内部控制体系运行良好,2025年将继续提升内控建设,完善制度流程设计及执行力度,加强风控管理水平。

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