(原标题:海天股份2024年度内部控制评价报告)
海天水务集团股份公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司全部合并报表单位,涉及组织架构、发展战略、社会责任等主要业务和事项,重点关注重点项目投资管理、生产活动、销售管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及自身管理制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准未作调整。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷均已及时整改完毕。公司内部控制总体运行良好,2025年将继续深化和完善内控制度,强化内部监管职能,提高风险防范能力。