(原标题:ST曙光关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告)
辽宁曙光汽车集团股份有限公司公告,由于2023年度内部控制被大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告,以及2023年度财务报表同样被出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,公司股票自2024年4月26日起继续被实施其他风险警示。强调事项包括与天津美亚新能源汽车有限公司的汽车资产购买关联交易预付款问题及公司的持续经营能力疑虑。公司已采取法律行动并与天津美亚达成调解协议,同时正积极采取措施改善内部控制和提升持续经营能力,相关整改工作正在进行中。