证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-017
中国铁路通信信号股份有限公司
关于聘请内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审
计机构。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 19
次会议审议通过《中国铁路通信信号股份有限公司关于聘请 2020 年度内控审计
机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华
明”),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有
限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地
址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来,
已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表,出具
审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会
计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会
注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面
具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息:安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至 2019 年 12 月 31 日
拥有从业人员 7,974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人,较 2018
年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养,拥有充足的具有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。
3.业务规模:安永华明 2018 年度业务收入人民币 389,256.39 万元,净资产
人民币 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家,收费总额
人民币 33,404.48 万元,资产均值人民币 5,669.00 亿元,主要涉及制造业、金
融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技
术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力:安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累
计赔偿限额超过人民币 8,000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任
等。
5.独立性和诚信记录:安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》
对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾
收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21 号警示函,以及于 2020
年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的(2020)36 号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
(二)项目成员信息
1.人员信息
拟签字注册会计师:项目合伙人章晓亮先生,中国执业注册会计师,自 2000
年开始一直在事务所专职执业,有逾 20 年审计相关业务服务经验,在高科技、
制造业、建筑及房地产、医疗医药及消费品等行业的上市审计方面具有丰富经验。
质量控制复核人:合伙人赵宁女士,中国执业注册会计师,拥有 20 年以上
的审计工作经验,曾为多个行业客户提供专业服务,从事证券相关业务服务多年,
具备专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
(三)审计收费
公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2020 年具体工作量及市场价格水
平,确定 2020 年度内控审计费用。
二、拟聘任会计事务所履行的程序
1.公司董事会审计与风险管理委员会已对安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解
和审查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计
服务的资质。公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度内控审计机构的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
2.公司独立董事已事前认可,同意将本次聘请内控审计机构的事项提交董事
会审议,并发表独立意见:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提
供 2019 年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则。安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供内控审计服务的资质,同
意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度内控审计
机构,并根据实际工作量及市场价格水平决定审计费用。
3.公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第 19 次会议审议通过,同
意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度内控审计机
构。
4.本次聘请内控审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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