福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
对董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定
意见的专项说明的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)对福
建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 12 月 31 日与财
务报告相关的内部控制的有效性进行鉴证,出具了否定意见的《内部控制鉴证报
告》。公司董事会为此编制了《董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定
意见的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,监事会对《董事会关
于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明》进行了认真审查,并
发表如下书面意见:
我们认同公司董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项
说明,公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促
落实各项整改措施,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东的合
法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响,谨慎
投资,注意投资风险。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2020年5月29日
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