广电电气:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
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    证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2020-008
    
    上海广电电气(集团)股份有限公司
    
    关于续聘会计师事务所的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》,本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    
    (一)机构信息
    
    1、基本信息
    
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
    
    注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    
    执业资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。
    
    是否曾从事证券服务业务:是。
    
    2、人员信息
    
    首席合伙人:梁春
    
    目前合伙人数量:196人
    
    截至2019年末注册会计师人数:1,458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人,其中从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人。截至2019年末从业人员总数:6,119人
    
    3、业务规模
    
    2018年度业务收入:170,859.33万元,2018年度净资产金额:15,058.45万元。2018年度上市公司年报审计情况:240家上市公司年报审计客户;收费总额2.25亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63亿元。
    
    4、投资者保护能力
    
    职业风险基金 2018 年年末金额:543.72万元,职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    
    5、独立性和诚信记录
    
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    
    近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律监管措施3次。具体如下:
    
     序号    类别         时间              项目                           事项
                                    哈尔滨电气集团佳木斯中国证券监督管理委员会下发了[2018]70号《行
       1  行政处罚  2018年8月2日   电机股份有限公司    政处罚决定书》。2013年-2015年在审计报告上
                                    2013-2015年审计项  签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
                                    目
                                    新三板山东科汇电力自中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
       2  行政监管  2017年3月16日动化股份有限公司       管措施决定书([2017]4号)《关于对大华会计师
          措施                      2015年年报审计项目  事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、
                                                        张海龙采取监管谈话监管措施的决定》
                                                        中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
       3  行政监管  2017年9月12日三联商社股份有限公司管措施决定书([2017]42号)《关于对大华会计
          措施                      2016年年报审计项目  师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、
                                                        段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
                                    安徽皖通科技股份有限中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
       4  行政监管  2017年10月25   公司2016年年报审计  管措施决定书([2017]29号)《关于对大华会计
          措施             日       项目                师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、
                                                        王原采取出具警示函措施的决定》
                                    新三板体育之窗文化股中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
       5  行政监管  2018年6月19日份有限公司2016年年     管措施决定书([2018]42号)《关于对大华会计
          措施                      报审计项目          师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、
                                                        赵玮采取出具警示函措施的决定》
     序号    类别         时间              项目                           事项
          行政监管                  第一拖拉机股份有限公中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监
       6  措施      2018年8月7日   司2017年年报审计项  管措施决定书([2018]5号)《关于对大华会计师
                                    目                  事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
                                    合肥百货大楼集团股份中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
       7  行政监管  2018年8月14日有限公司2016年年报     管措施决定书([2018]26号)《关于对大华会计
          措施                      审计项目            师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施
                                                        的决定》
                                    深圳市欧菲科技股份有中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
       8  行政监管  2018年10月10   限公司2017年年报审  管措施决定书([2018]69号)《关于对大华会计
          措施             日       计项目              师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、
                                                        陈良采取出具警示函措施的决定》
                                    新三板厦门鑫点击网络中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监
       9  行政监管  2018年10月25   科技股份有限公司    管措施决定书([2018]27号)《关于对大华会计
          措施             日       2016、2017年报审计项师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的
                                    目                  决定》
                                    上市公司中兵红箭股份中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监
      10  行政监管  2019年4月24日有限公司2014年-       管措施决定书([2019]6号)《关于对大华会计师
          措施                      2016年年报审计项目  事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、
                                                        马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
                                    深圳市芭田生态工程股中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
      11  行政监管  2019年5月6日   份有限公司2015、2016管措施决定书([2019]65号)《关于对大华会计
          措施                      年年报审计项目      师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、
                                                        陈瑜星采取出具警示函措施的决定》
                                    深圳市科陆电子科技股中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
      12  行政监管  2019年7月26日份有限公司2017年年     管措施决定书([2019]158号)《关于对大华会计
          措施                      报审计项目          师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、
                                                        刘国平采取出具警示函措施的决定》
                                    新三板亿丰洁净科技江中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监
      13  行政监管  2019年10月18   苏股份有限公司2016  管措施决定书([2019]84号)《关于对大华会计
          措施             日       年年报审计项目      师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、
                                                        杨勇胜采取监管谈话措施的决定》
                                    新三板致生联发信息技中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
      14  行政监管  2019年11月14   术股份有限公司2015  管措施决定书([2019]135号)《关于对大华会计
          措施             日       年、2016年、2017年年师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、
                                    报审计项目          赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》
                                    哈尔滨哈投投资股份有中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政
      15  行政监管  2019年11月15   限公司2018年年报审  监管措施决定书([2019]034号)《关于对大华会
          措施             日       计项目              计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿
                                                        彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》
                                                        中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
      16  行政监管  2019年11月28   国民技术股份有限公司管措施决定书([2019]214号)《关于对大华会计
          措施             日       2018年年报审计项目  师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、
                                                        郑荣富采取监管谈话措施的决定》
                                    成都卫士通信息产业股中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监
      17  行政监管  2019年12月23   份有限公司2018年内  管措施决定书([2019]48号)《关于对大华会计
          措施             日       部控制鉴证项目      师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、
                                                        曹云华采取出具警示函措施的决定》
     序号    类别         时间              项目                           事项
                                    北京华业资本控股股份中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
      18  行政监管  2019年12月30   有限公司2017年年报  管措施决定书([2020]1号)《关于对大华会计师
          措施             日       审计项目            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、
                                                        刘彬采取出具警示函措施的决定》
                                    恒安嘉新(北京)科技中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
      19  行政监管  2020年1月22日股份有限公司在科创板管措施决定书([2020]28号)《关于对大华会计
          措施                      首次公开发行股票审计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、
                                    项目                钟楼勇采取出具警示函措施的决定》
                                                        中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
      20  行政监管  2020年2月12日暴风集团股份有限公司管措施决定书([2020]29号)《关于对大华会计
          措施                      2018年年报审计项目  师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、
                                                        易欢采取出具警示函措施的决定》
                                    哈尔滨电气集团佳木斯深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所
      21  自律监管  2019年1月30日电机股份有限公司       (特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、
          措施                      2013-2015年审计项  谭荣给予通报批评处分的决定》
                                    目
                                    北京华业资本控股股份上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117
      22  自律监管  2019年11月29   有限公司2014 -2017年号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年
          措施             日       年报审计项目        审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合
                                                        伙)及其注册会计师予以通报批评的决定》
          自律监管   2018年10月10   体育之窗文化股份有限全国股转公司出具股转系统发([2018]2100号)
      23  措施            日       公司2016年年报审计  《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采
                                    项目                取自律监管措施的决定》
    
    
    (二)项目成员信息
    
    1、人员信息
    
    项目合伙人:姓名陈赛红,注册会计师,合伙人,2007年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。
    
    质量控制复核人:李海成,注册会计师,合伙人,2000 年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。
    
    本期签字注册会计师:姓名李丙仁,注册会计师,2009 年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。
    
    2、独立性和诚信记录情况
    
    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。
    
    (三)审计收费
    
    本期财务审计费用80万元(含税),内控审计费用40万元(含税),合计人民币120万元(含税),系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    
    公司2019年度财务报告审计费用及内控审计费用价格较2018年合计增加20万元(含税)。
    
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    
    (一)公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
    
    (二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司2019 年度审计机构期间,能遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,公允地发表审计意见。因此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将本议案提交给公司第四届董事会第二十次会议审议。
    
    (三)公司2020年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。
    
    (四)本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    
    特此公告。
    
    上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年四月二十八日
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