2020/ 4/22 注册会计师协会综合管理平台
天津市2020 年会计师事务所业务报告书
防伪报备页
报备号5马:0221201002320200422109459
报告编号:立信中联专审字[2020]D-0122号
报告单位:阳光城集团股份有限公司
报备日期:2020-04-22
报告日期:2020-04-22
签字注师:林凤陈小勇
事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:23733333
事务所传真:23718888
通讯地址:天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C 区1层
电子邮件:zh1cpa@163.com
事务所网址:http://www.zhlcpa.com
防伪监制单位:天津市注册会十师协会
防伪査询网址:http://www.tjicpa.org.cn
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: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于阳光城集团股份有限公司2019年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明
立信中联专审字[2020]D~0122号
致阳光城集团股份有限公司全体股东:
浐 . —
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了阳光城集团股份有限公
司 (以 下 简 称 “阳光城集团”)包 括 2 0 1 9 年 1 2 月 3 1 日的合并及母公司资产负
债表,2 0 1 9 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注,并 于 2 0 2 0 年 4 月 2 2 日出具了立信中联审
字 [2020]D-0356号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》 (证监发
[2003]56号文)的要求,阳光城集团编制了后附的2 0 1 9 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表(以 下 简 称 “汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是阳光城集团管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计阳光城集团2 0 1 9 年度财务报表时所
复核的舍计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没
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Blk ai* m i r*}inii:r 立信中联专审字 [2020]D-0122 号关联方专项报告
有发现不一致。除了对阳光城集团实施2 0 1 9 年度财务报表审计中所执行的对关
联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解阳光城集团2 0 1 9 年度控股股东及其他关联方资金往来情况,后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为阳光城集团向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占
用情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:阳光城集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
立信中 通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国注册会计师
中国天津市 2020年 4 月 2 2 日
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