ST华仪:董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的意见

来源:巨灵信息 2020-04-24 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    华仪电气股份有限公司董事会
    
    关于会计师事务所出具否定意见的内部控制
    
    审计报告的意见
    
    我们作为华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”或“华仪电气”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2020】3229号),该报告对公司内部控制的有效性出具了否定意见。
    
        我们认为:公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
    控制体系的建设及运行情况,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意
    见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况;公司董事会对否定意见内控评价
    报告涉及事项的专项说明符合公司的实际情况,我们同意公司董事会对该事项的
    相关说明及采取的措施。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有
    效措施,提升内部控制有效性,维护好公司和广大投资者的合法权益。
    
    
    独立董事:
    
    祁和生 周民艳 汪光宇
    
    2020年4月22日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST华仪盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-